第一部分:崇左市招生考试院部门概况
第二部分:崇左市招生考试院2025年部门预算情况说明
第三部分:崇左市招生考试院2025年部门预算表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分:名词解释
一、主要职责
(一)协助本级教育行政部门依照国家法律法规、教育部、自治区人民政府有关教育政策和有关文件精神,负责对各县(市、区)高等、中等学校招生、自考办公室的业务管理。
(二)负责组织实施国家普通高考、成人高考、高等教育自学考试、全国中小学教师资格考试笔试、全区中小学教师公开招聘考试笔试和全区英语听力口语考试、全区普通高中学业水平考试、全市初中毕业升学考试等各类教育招生考试工作。(三)负责对应广西招生考试院组织各类社会考试的组织、业务管理工作。(四)完成局领导交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
(一)部门内设机构
机构情况:1个参照公务员法管理事业单位独立核算机构,较去年没有发生变化。
(二)部门所属单位
本单位崇左市招生考试院,属于参照公务员法管理事业单位独立核算机构。
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入125.35万元,总支出125.35万元。总收入较上年减少40.51万元,下降24.42%,主要原因是(一)五险一金的计提基数减少,如:奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数;基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数;(二)工会经费计提基数减少,基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数;(三)在职人员减少1人,新增1名退休人员。总支出较上年减少40.51万元,下降24.42%,主要原因是(一)五险一金的计提基数减少,如:奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数;基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数;(二)工会经费计提基数减少,基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数;(三)在职人员减少1人,新增1名退休人员。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入125.35万元,较上年减少40.51万元,下降24.42%,主要原因是(一)五险一金的计提基数减少,如:奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数;基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数;(二)工会经费计提基数减少,基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数;(三)在职人员减少1人,新增1名退休人员。部门收入主要包括:一般公共预算拨款125.35万元,占总收入100.00%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出125.35万元,较上年减少40.51万元,下降24.42%,主要原因是五险一金的计提基数减少,如:奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数;基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数;工会经费计提基数减少,基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数;在职人员减少1人,新增1名退休人员。部门支出主要包括:教育支出109.84万元,社会保障和就业支出10.42万元,卫生健康支出2.18万元,住房保障支出2.91万元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)教育支出109.84万元,占支出总预算87.63%,比上年减少27.86万元,下降20.23%,主要原因是:五险一金的计提基数减少,如:奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数;基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数;工会经费计提基数减少,基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数;在职人员减少1人,新增1名退休人员。
(2)社会保障和就业支出10.42万元,占支出总预算8.31%,比上年减少9.60万元,下降47.95%,主要原因是:五险一金的计提基数减少,如:奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数;基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数;工会经费计提基数减少,基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数;在职人员减少1人,新增1名退休人员。
(3)卫生健康支出2.18万元,占支出总预算1.74%,比上年减少1.54万元,下降41.40%,主要原因是:五险一金的计提基数减少,如:奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数;基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数;在职人员减少1人,新增1名退休人员。
(4)住房保障支出2.91万元,占支出总预算2.32%,比上年减少1.51万元,下降34.16%,主要原因是:在职人员减少1人,新增1名退休人员。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算46.71万元,占支出预算37.26%,比上年减少28.47万元,下降37.87%。其中:
(1)工资福利支出35.84万元,占基本支出总预算76.73%,
比上年减少27.68万元,减少43.58%,主要原因是:在职人员减少1人,新增1名退休人员。
(2)商品和服务支出6.56万元,占基本支出总预算14.04%,
比上年减少3.19万元,减少32.72%,主要原因是:在职人员减少1人,新增1名退休人员。
(3)对个人和家庭的补助4.31万元,占基本支出总预算9.23%,
比上年增长2.40万元,增长125.65%,主要原因是:在职人员减少1人,新增1名退休人员。
项目支出预算78.64万元,占支出预算62.74%,比上年减少12.04万元,下降13.28%。其中:
(1)商品和服务支出55.00万元,占项目支出总预算69.94%,
比上年减少35.68万元,减少39.35%,主要原因是:项目支出的教育考试制度改革专项经费项目预算较上年减少。
(2)资本性支出23.64万元,占项目支出总预算30.06%,
比上年增长23.64万元,增长100%,主要原因是:项目支出的教育考试制度改革专项经费项目部分属于资本性支出。
我部门政府性基金预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2024年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门无因公出国。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门无公务用车。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门无公务用车。
(三)公务接待费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门无公务接待。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费预算主要包括:办公费,邮电费,取暖费,工会经费福利费,其他交通费,其他商品费,我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算6.56万元,较上年减少3.19万元,下降32.72%,主要原因是:工会经费计提基数减少,基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于:无政府采购
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目1个,预算资金78.64万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称教育考试制度改革专项经费,预算资金78.64万元,2025年度绩效目标为:认真贯彻落实教育考试制度改革专项资金主要用于支持标准化考场建设及维护、教育考试质量分析等方面。设1条数量指标:考场扩建新建数≥58个;设1条质量指标:提高教育考试质量;设1条时效指标:完成时间年底前;设1条成本指标:年度成本≤78.64万元;设1条社会效益指标:标准化考场的建成和使用,有效提高了考试的管理,对加强考风考纪,促进考试的公平公正,提升考场标准化程度都起到很大的推动作用。在提高考试管理水平的同时收到了良好的社会效益;设1条满意度指标:群众满意度≥90%。
第三部分:崇左市招生考试院2025年部门预算报表
部门收支总体情况表
单位名称:崇左市招生考试院 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
46.71 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
2、本级 |
46.71 |
三、国防支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
109.84 |
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
10.42 |
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
2.18 |
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
2.91 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
46.71 |
本年支出合计 |
125.35 |
上年结转结余 |
78.64 |
结转下年支出 |
0.00 |
收入总计 |
125.35 |
支出总计 |
125.35 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表
单位名称:崇左市招生考试院 |
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
104004 |
崇左市招生考试院 |
125.35 |
46.71 |
46.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.64 |
78.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:崇左市招生考试院 |
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
合计 |
125.35 |
46.71 |
78.64 |
0 |
|
104004 |
崇左市招生考试院 |
125.35 |
46.71 |
78.64 |
0 |
2050101 |
|
行政运行 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0 |
2050102 |
|
一般行政管理事务 |
78.64 |
0.00 |
78.64 |
0 |
2080501 |
|
行政单位离退休 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0 |
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0 |
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0 |
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0 |
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0 |
2101101 |
|
行政单位医疗 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0 |
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0 |
2210201 |
|
住房公积金 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
单位名称:崇左市招生考试院 |
单位:万元 | |||
|
收 |
入 |
支 |
出 |
项目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 | |
一、一般公共预算拨款 |
46.71 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
2、本级 |
46.71 |
三、国防支出 |
0.00 | |
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
109.84 | |
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
10.42 | |
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
2.18 | |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
十九、住房保障支出 |
2.91 | |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 | |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | |
本年收入合计 |
46.71 |
本年支出合计 |
125.35 | |
上年结转结余 |
78.64 |
结转下年支出 |
0.00 | |
收入总计 |
125.35 |
支出总计 |
125.35 | |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:崇左市招生考试院 |
单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
104004 |
崇左市招生考试院 |
125.35 |
46.71 |
39.75 |
6.96 |
78.64 |
0 | |
2050101 |
|
行政运行 |
31.20 |
31.20 |
24.64 |
6.56 |
0.00 |
0 | |
2050102 |
|
一般行政管理事务 |
78.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.64 |
0 | |
2080501 |
|
行政单位离退休 |
4.31 |
4.31 |
3.91 |
0.40 |
0.00 |
0 | |
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2101101 |
|
行政单位医疗 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2210201 |
|
住房公积金 |
2.91 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
单位名称:崇左市招生考试院 |
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
合计 |
46.71 |
39.75 |
6.96 | |
301 |
工资福利支出 |
35.84 |
35.84 |
0.00 | |
30101 |
基本工资 |
10.14 |
10.14 |
0.00 | |
30102 |
津贴补贴 |
7.06 |
7.06 |
0.00 | |
30103 |
奖金 |
7.45 |
7.45 |
0.00 | |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.87 |
3.87 |
0.00 | |
30109 |
职业年金缴费 |
1.94 |
1.94 |
0.00 | |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.13 |
1.13 |
0.00 | |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.06 |
1.06 |
0.00 | |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.30 |
0.30 |
0.00 | |
30113 |
住房公积金 |
2.91 |
2.91 |
0.00 | |
302 |
商品和服务支出 |
6.56 |
0.00 |
6.56 | |
30201 |
办公费 |
2.10 |
0.00 |
2.10 | |
30207 |
邮电费 |
0.37 |
0.00 |
0.37 | |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
30228 |
工会经费 |
0.35 |
0.00 |
0.35 | |
30229 |
福利费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | |
30239 |
其他交通费用 |
2.34 |
0.00 |
2.34 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.31 |
3.91 |
0.40 | |
30302 |
退休费 |
3.44 |
3.04 |
0.40 | |
30307 |
医疗费补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 | |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:崇左市招生考试院 |
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单位:万元 | |||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | ||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||||
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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10 |
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104004 |
崇左市招生考试院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
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表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:崇左市招生考试院 |
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:崇左市招生考试院 |
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
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2025年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:崇左市招生考试院 |
单位:万元 | |||
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
104004 |
崇左市招生考试院 |
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0.00 |
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注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: