第一部分:崇左市教育局部门概况
第二部分:崇左市教育局2025年部门预算情况说明
第三部分:崇左市教育局2025年部门预算表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分:名词解释
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。研究拟定全市教育工作的政策和重要规章制度并组织实施。(二)研究拟定全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划及年度计划。起草有关教育的规范性文件草案。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,统筹管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、师范教育等工作,全面实施素质教育。(四)负责全市的教育督导工作,负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。制订各级各类教育的评估标准和办法。(五)指导各级各类学校教育教学改革工作;会同有关部门审核普通高中学校的设置、更名、撤销与调整,负责全市普通高中毕业证书验印和管理;审核中等职业学校的专业设置与调整,负责中等职业学校毕业生资格的审核;统筹规划、综合协调社会力量办学工作;指导实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲的巩固提高工作。(六)统筹管理本部门教育经费。参与起草筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监测全市教育经费的筹措和使用情况,负责统计全市教育经费投入情况;按有关规定管理市外对我市的教育援助,指导全市学生资助工作,负责所属学校的学生资助工作。(七)统筹和管理少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。(八)规划并指导全市各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、德育工作、学校安全工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。(九)主管全市的教师工作。组织实施教师资格制度;统筹规划学校师资队伍的建设;组织实施全市教育系统职称改革工作和专业技术职务评聘;负责教师和校长的继续教育工作。(十)统筹管理全市各类高等学历教育和高级中学、中等专业学历教育的招生考试工作;统筹管理全市高等教育自学考试工作。(十一)拟定全市语言文字工作的规划,指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作;负责对全市的语言文字应用情况进行指导。(十二)组织指导全市教育系统的对外交流与合作,协调有关高等教育事务。(十三)承办市人民政府交办的其他事项。(十四)指导下属各个学校安全有序地进行各类教学活动
二、机构设置情况
(一)部门内设机构
机构情况:1个政府机关独立核算机构,较去年没有发生变化。市教育局共设有9个科室,包括办公室(行政审批办公室)、工委办、教育工委党建科、人教科、财基科、职成科、基教科、安体卫艺科、督导室。
(二)部门所属单位
崇左市教育局有14个二层单位,分别是崇左市教育科学研究所、崇左市电化教育站、崇左市招生考试院、崇左市学生资助管理中心、崇左市高级中学、广西民族师范学院附属中学、广西民族师范学院附属第二中学、广西民族师范学院附属第一小学、广西民族师范学院附属第二小学、广西民族师范学院附属第三小学、广西民族师范学院附属第四小学、广西民族师范学院附属幼儿园、崇左市机关保育院、崇左市机关第二保育院。
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入32610.29万元,总支出32610.29万元。总收入较上年减少1236.83万元,下降3.65%,主要原因是社保的计提基数减少,如:奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数;基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数;二是工会经费计提基数减少,基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数。总支出较上年减少1236.83万元,下降3.65%,主要原因是社保的计提基数减少,如:奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数;基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数;二是工会经费计提基数减少,基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入32610.29万元,较上年减少1236.83万元,下降3.65%,主要原因是社保的计提基数减少,如:奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数;基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数;二是工会经费计提基数减少,基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数。部门收入主要包括:一般公共预算拨款30822.08万元,占总收入94.52%,政府性基金预算拨款1.00万元,占总收入0.00%,财政专户管理资金收入630.42万元,单位资金收入1156.80万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出32610.29万元,较上年减少1236.83万元,下降3.65%,主要原因是社保的计提基数减少,如:奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数;基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数;二是工会经费计提基数减少,基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数。部门支出主要包括:教育支出24874.32万元、卫生健康支出805万元、社会保障和就业支出4891.44万元、科学技术支出1万元、住房保障支出2037.57万元、其他支出1万元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:
(1)教育支出24874.32万元,占支出总预算76.28%,比上年减少1004.25万元,下降3.88%,主要原因是:社保的计提基数减少,如:奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数;基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数;二是工会经费计提基数减少,基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数。
(2)卫生健康支出805.00万元,占支出总预算2.47%,比上年减少175.10万元,下降17.87%,主要原因是:基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数。
(3)社会保障和就业支出4891.44万元,占支出总预算15.00%,比上年减少245.61万元,下降4.78%,主要原因是:奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数;基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数。
(4)科学技术支出1.00万元,占支出总预算0.00%,比上年增加1.00万元,增长100%,主要原因是:上年资金结转“奔跑吧!少年”儿童青少年主题健身活动经费。
(5)住房保障支出2037.53万元,占支出总预算6.25%,比上年增加212.00万元,增长11.61%,主要原因是:基础性绩效工资增量预发标准提高,因此住房公积金相应增长。
(6)其他支出1.00万元,占支出总预算0.00%,比上年增加1.00万元,增长100%,主要原因是:上年资金结转“奔跑吧!少年”儿童青少年主题健身活动经费。
(7)农林水支出0.00万元,占支出总预算0.00%,比上年减少5.70万元,下降100.00%,主要原因是:本年度无农林水支出项目。
(8)城乡社区支出0.00万元,占支出总预算0.00%,比上年减少20.17万元,下降100.00%,主要原因是:本年无城乡社区支出项目。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算26747.78万元,占支出预算82.02%,比上年增加1365.38万元,增长5.38%。其中:
(1)商品和服务支出661.68万元,占基本支出总预算2.47%,
比上年减少58.30万元,减少8.10%,主要原因是:上年结转项目减少。
(2)工资福利支出25777.07万元,占基本支出总预算96.37%,
比上年增长1315.72万元,增长5.38%,主要原因是:本年度学校有新进教职工增加,因此工资社保等支出增加。
(3)对个人和家庭的补助307.83万元,占基本支出总预算1.15%,
比上年增长106.76万元,增长53.10%,主要原因是:本年度学校有新进教职工增加,因此对个人和家庭的补助等支出增加。
(4)资本性支出1.20万元,占基本支出总预算0.00%,
比上年增长1.20万元,增长100%,主要原因是:本年度增加资本性支出项目。
项目支出预算5862.51万元,占支出预算17.98%,比上年减少2602.21万元,下降30.74%。其中:
(1)商品和服务支出3491.22万元,占项目支出总预算59.55%,
比上年减少71.66万元,减少2.01%,主要原因是:厉行节约,减少商品和服务支出项目。
(2)资本性支出1394.78万元,占项目支出总预算23.79%,
比上年减少3253.22万元,减少69.99%,主要原因是:上年结转项目减少。
(3)对个人和家庭的补助377.48万元,占项目支出总预算6.44%,
比上年增长197.70万元,增长109.97%,主要原因是:2025年把离退休公用支出纳入对个人和家庭的补助。
(4)工资福利支出91.80万元,占项目支出总预算1.57%,
比上年增长17.74万元,增长23.95%,主要原因是:本年度学校有新进教职工增加,因此工资社保等支出增加。
(5)资本性支出(基本建设)507.23万元,占项目支出总预算8.65%,
比上年增长507.23万元,增长100%,主要原因是:本年度学校有新进教职工增加,因此工资社保等支出增加。
我部门政府性基金预算支出共1.00万元,较上年减少19.17万元,下降95.04%,主要原因是本年度减少政府性基金项目。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元,同口径较2024年度预算数1.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门无因公出国。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门无公务用车。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门无公务用车。
(三)公务接待费2025年预算安排1.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是厉行节约,控制三公经费开支。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费预算主要包括:办公费,水费,电费,邮电费,取暖费,会议费,公务接待费,工会经费福利费,其他交通费,其他商品费,我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算661.68万元,较上年减少58.30万元,下降8.10%,主要原因是:厉行节约,控制日常经费开支。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额4.2万元。其中:货物类采购1.2万元、工程类采购0万元、服务类采购3万元。主要用于:采购办公打印机、桌椅、电脑WPS系统费
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目40个,预算资金3724.48万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
1.项目名称高中学业水平考试考务费,预算资金113万元,
2025年度绩效目标为:组织高中学业水平考试劳务费相关工作,包括合理安排考务人员并发放劳务报酬。旨在保障考试各环节人力支持充足,考务工作有序高效开展,维护考试的公平公正,使考试结果能真实反映学生学业水平,助力教育质量监测与提升。
设1条数量指标:报考人数≥1600科次;
设1条质量指标:平安高考,试卷安全保密,考风考纪良好,无群体作弊事件等重大事件发生;
设1条时效指标:完成时间年底前完成;
设1条成本指标:预算成本超标率≤0%;
设1条社会效益指标:服务高考,促进学生认真学习每门课程,避免严重偏科,打牢终身发展的基础,进一步增加学生选择空间,促进学生全面发展;
设1条满意度指标:群众满意度≥90%
2.项目名称初中毕业升学考试考务经费,预算资金160万元,
2025年度绩效目标为:初中毕业升学考试旨在全面、科学地考查学生初中阶段知识掌握与能力素养。通过严谨组考、公正阅卷等工作,实现精准评估学生学业水平,为高一级学校选拔人才提供可靠依据,促进教育教学质量提升与教育资源合理配置。
设1条数量指标:报考人数≥5000人;
设1条质量指标:平安高考,试卷安全保密,考风考纪良好,无群体作弊事件等重大事件发生;
设1条时效指标:完成时间年底前完成;
设1条成本指标:预算成本超标率≤0%;
设1条社会效益指标:实现平安中考,检测学生是否达到义务教育毕业标准,为普通高中和职业学校录取提供重要依据;
设1条满意度指标:群众满意度≥90%
第三部分:崇左市教育局2025年部门预算报表
部门收支总体情况表
单位名称:崇左市教育局 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
28685.05 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
2、本级 |
28685.05 |
三、国防支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
24874.32 |
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
1.00 |
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
4891.44 |
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
805.00 |
四、财政专户管理资金收入 |
630.42 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
580.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
六、事业单位经营收入 |
576.80 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
2037.53 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
1.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
30472.27 |
本年支出合计 |
32610.29 |
上年结转结余 |
2138.03 |
结转下年支出 |
0.00 |
收入总计 |
32610.29 |
支出总计 |
32610.29 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表
单位名称:崇左市教育局 |
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
104 |
崇左市教育局 |
32610.29 |
30472.27 |
28685.05 |
0.00 |
0.00 |
630.42 |
1156.80 |
2138.03 |
2137.03 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:崇左市教育局 |
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
合计 |
32610.29 |
26747.78 |
5862.51 |
0 |
|
104 |
崇左市教育局 |
32610.29 |
26747.78 |
5862.51 |
0 |
2050101 |
|
行政运行 |
822.90 |
314.90 |
508.00 |
0 |
2050102 |
|
一般行政管理事务 |
294.33 |
0.00 |
294.33 |
0 |
2050199 |
|
其他教育管理事务支出 |
447.83 |
428.63 |
19.20 |
0 |
2050201 |
|
学前教育 |
2870.91 |
2146.71 |
724.20 |
0 |
2050202 |
|
小学教育 |
7707.72 |
6503.88 |
1203.84 |
0 |
2050203 |
|
初中教育 |
2573.18 |
1772.53 |
800.66 |
0 |
2050204 |
|
高中教育 |
10157.44 |
7855.50 |
2301.93 |
0 |
2060799 |
|
其他科学技术普及支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0 |
2080501 |
|
行政单位离退休 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
0 |
2080502 |
|
事业单位离退休 |
273.45 |
265.09 |
8.35 |
0 |
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2753.75 |
2753.75 |
0.00 |
0 |
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1491.33 |
1491.33 |
0.00 |
0 |
2080508 |
|
对机关事业单位职业年金的补助 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0 |
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
245.24 |
245.24 |
0.00 |
0 |
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
88.89 |
88.89 |
0.00 |
0 |
2101101 |
|
行政单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
0.00 |
0 |
2101102 |
|
事业单位医疗 |
783.61 |
783.61 |
0.00 |
0 |
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0 |
2210201 |
|
住房公积金 |
2037.53 |
2037.53 |
0.00 |
0 |
2296003 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
单位名称:崇左市教育局 |
单位:万元 | |||
|
收 |
入 |
支 |
出 |
项目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 | |
一、一般公共预算拨款 |
28685.05 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
2、本级 |
28685.05 |
三、国防支出 |
0.00 | |
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
23087.10 | |
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
1.00 | |
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
4891.44 | |
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
805.00 | |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
十九、住房保障支出 |
2037.53 | |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |
|
|
二十三、其他支出 |
1.00 | |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | |
本年收入合计 |
28685.05 |
本年支出合计 |
30823.07 | |
上年结转结余 |
2138.03 |
结转下年支出 |
0.00 | |
收入总计 |
30823.07 |
支出总计 |
30823.07 | |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:崇左市教育局 |
单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
104 |
崇左市教育局 |
30822.08 |
26747.78 |
26045.10 |
702.68 |
4074.29 |
0 | |
2050101 |
|
行政运行 |
822.90 |
314.90 |
251.36 |
63.54 |
508.00 |
0 | |
2050102 |
|
一般行政管理事务 |
294.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294.33 |
0 | |
2050199 |
|
其他教育管理事务支出 |
447.83 |
428.64 |
380.76 |
47.88 |
19.20 |
0 | |
2050201 |
|
学前教育 |
2870.91 |
2146.71 |
2123.76 |
22.95 |
724.20 |
0 | |
2050202 |
|
小学教育 |
7707.72 |
6503.88 |
6174.35 |
329.53 |
1203.84 |
0 | |
2050203 |
|
初中教育 |
2573.18 |
1772.52 |
1684.07 |
88.45 |
800.66 |
0 | |
2050204 |
|
高中教育 |
8370.22 |
7855.50 |
7744.98 |
110.52 |
514.71 |
0 | |
2060799 |
|
其他科学技术普及支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0 | |
2080501 |
|
行政单位离退休 |
31.28 |
31.28 |
28.08 |
3.20 |
0.00 |
0 | |
2080502 |
|
事业单位离退休 |
273.45 |
265.09 |
228.49 |
36.60 |
8.35 |
0 | |
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2753.75 |
2753.75 |
2753.75 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1491.33 |
1491.33 |
1491.33 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2080508 |
|
对机关事业单位职业年金的补助 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
245.24 |
245.24 |
245.24 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
88.89 |
88.89 |
88.89 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2101101 |
|
行政单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2101102 |
|
事业单位医疗 |
783.61 |
783.61 |
783.61 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
10.35 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2210201 |
|
住房公积金 |
2037.53 |
2037.53 |
2037.53 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
单位名称:崇左市教育局 |
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
合计 |
26747.78 |
26045.10 |
702.68 | |
301 |
工资福利支出 |
25777.07 |
25777.07 |
0.00 | |
30101 |
基本工资 |
7128.24 |
7128.24 |
0.00 | |
30102 |
津贴补贴 |
797.29 |
797.29 |
0.00 | |
30103 |
奖金 |
74.87 |
74.87 |
0.00 | |
30107 |
绩效工资 |
9096.05 |
9096.05 |
0.00 | |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2753.75 |
2753.75 |
0.00 | |
30109 |
职业年金缴费 |
1498.83 |
1498.83 |
0.00 | |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
794.65 |
794.65 |
0.00 | |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.35 |
10.35 |
0.00 | |
30112 |
其他社会保障缴费 |
334.13 |
334.13 |
0.00 | |
30113 |
住房公积金 |
2037.53 |
2037.53 |
0.00 | |
30199 |
其他工资福利支出 |
1251.37 |
1251.37 |
0.00 | |
302 |
商品和服务支出 |
661.68 |
0.00 |
661.68 | |
30201 |
办公费 |
15.50 |
0.00 |
15.50 | |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
30205 |
水费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | |
30206 |
电费 |
8.50 |
0.00 |
8.50 | |
30207 |
邮电费 |
8.96 |
0.00 |
8.96 | |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
30211 |
差旅费 |
20.35 |
0.00 |
20.35 | |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
30215 |
会议费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
30228 |
工会经费 |
248.09 |
0.00 |
248.09 | |
30229 |
福利费 |
4.10 |
0.00 |
4.10 | |
30239 |
其他交通费用 |
21.18 |
0.00 |
21.18 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
332.70 |
0.00 |
332.70 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
307.83 |
268.03 |
39.80 | |
30302 |
退休费 |
288.84 |
249.04 |
39.80 | |
30305 |
生活补助 |
11.46 |
11.46 |
0.00 | |
30307 |
医疗费补助 |
7.54 |
7.54 |
0.00 | |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
310 |
资本性支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | |
31002 |
办公设备购置 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:崇左市教育局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | ||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |
104001 |
崇左市教育局 |
2.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
104002 |
崇左市教育科学研究所 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
104003 |
崇左市电化教育站 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
104004 |
崇左市招生考试院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
104005 |
崇左市学生资助管理中心 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
104101 |
崇左市高级中学 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 | |
104102 |
广西民族师范学院附属中学 |
8.00 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
0.00 | |
104201 |
广西民族师范学院附属第二中学 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
104301 |
广西民族师范学院附属第一小学 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 | |
104302 |
广西民族师范学院附属第二小学 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
104303 |
广西民族师范学院附属第三小学 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 | |
104304 |
广西民族师范学院附属第四小学 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 | |
104401 |
崇左市机关保育院 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 | |
104402 |
广西民族师范学院附属幼儿园 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 | |
104403 |
崇左市机关第二保育院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|
|
|
|
| ||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:崇左市教育局 |
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:崇左市教育局 |
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
|
2025年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:崇左市教育局 |
单位:万元 | |||
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
104 |
崇左市教育局 |
党建工作经费 |
1.22 |
完成党建工作责任制建立,实现党组织在保育院的全面覆盖和有效领导。完成党支部组织生活创新,丰富组织生活形式,每月开展固定党日加活动,增强党组织凝聚力。采购党建材料,提高党员政治理论水平和思想政治觉悟,全心全意为人民服务。完成党员干部党风廉政建设监督工作机制,增强全体教职工廉洁自律意识。 |
104 |
崇左市教育局 |
机关第二保育院保教经费 |
107.08 |
通过保障聘用人员工作福利支出、水电费和律师年费支出、教职工体检费支出、教职工伙食费、教职工物业补贴、办公费、差旅费、邮电费等为幼儿及教职工提供全面发展的机会和条件,提供保教质量,保证幼儿园正常运转,努力改善办园条件,从而为幼儿提供一个更好的学习和成长环境,增强家庭对幼儿园的信任和满意度,确保幼儿园的可持续发展。 |
104 |
崇左市教育局 |
民师院附幼总园生均公用经费项目 |
303.00 |
目标1:在2025年秋季学期招收150名幼儿,缓解城区周边幼儿入园难问题。 |
104 |
崇左市教育局 |
党建活动经费项目 |
1.74 |
完成党建工作责任制建立,实现党组织的全面覆盖和有效领导。完成党支部组织生活创新,丰富组织生活形式,每月开展固定党日加活动,增强党组织凝聚力。采购党建材料,提高党员政治理论水平和思想政治觉悟,全心全意为人民服务。完成党员干部党风廉政建设监督工作机制,增强全体教职工廉洁自律意识。 |
104 |
崇左市教育局 |
民师院附幼二分园生均公用经费项目 |
20.00 |
目标1:在2025年秋季学期新招至少一个班,缓解城区周边幼儿入园难问题。 |
104 |
崇左市教育局 |
民师院附幼幸福小区分园生均公用经费项目 |
27.00 |
目标1:在2025年秋季学期招收至少一个班,缓解城区周边幼儿入园难问题。 |
104 |
崇左市教育局 |
物业服务补贴(在职人员) |
9.07 |
根据《关于推进崇左市直机关职工住宅区物业管理改革的意见》文件精神,按照标准要求有序发放在职人员物业服务补贴。 |
104 |
崇左市教育局 |
物业服务补贴(离退休人员) |
8.35 |
根据《关于推进崇左市直机关职工住宅区物业管理改革的意见》文件精神,按照标准要求有序发放退休人员物业服务补贴。 |
104 |
崇左市教育局 |
党建活动经费 |
1.36 |
维持教育系统党务工作正常运转。开展党员活动、党建工作。 |
104 |
崇左市教育局 |
生均公用经费 |
180.67 |
所需经费用于维持教育教学工作运转,丰富幼儿学习生活一日活动,提高保教质量,完成教育教学任务。 |
104 |
崇左市教育局 |
班主任津贴项目 |
19.44 |
按时按照标准支付班主任津贴。 |
104 |
崇左市教育局 |
党建经费 |
2.16 |
党建经费按时支付,保障党建活动正常开展。 |
104 |
崇左市教育局 |
生均公用经费项目 |
78.00 |
保障学校正常运转(如水费、电费等支出) |
104 |
崇左市教育局 |
义务教育班主任津贴 |
16.20 |
该项目为支付每年班主任津贴。 |
104 |
崇左市教育局 |
党建经费 |
1.88 |
党建经费根据桂组通字【2017】96号文编制,党支部每年不低于1万元,教职工党员年人均不低于200元编制。广西民族师范学院附属第三小学内设1个党支部,2024年11月,有44名正式党员。10000+44*200=18800元。党建经费为党支部活动的推进,校园党建文化建设,提供保障。按经费支出进度开支。 |
104 |
崇左市教育局 |
小学生均公用经费 |
60.58 |
生均公用经费根据桂财教【2023】60号文编制,每生720元/年,广西民族师范学院附属第三小学2023年秋季在校生为2082人,2080*300=524600元。生均公用经费主要用于学校一年的水电费,邮电费,教师差旅费,教师培训费,办公用品费,教学用品费,学校维修维护及安保费等。 |
104 |
崇左市教育局 |
小学班主任津贴 |
27.00 |
完成支付 |
104 |
崇左市教育局 |
党建工作经费 |
8.32 |
完成党员培训,党员活动,党报党刊购买 |
104 |
崇左市教育局 |
小学生均公用经费 |
106.55 |
完成设备采购,完成教学楼办公楼维修、功能室装修等维修维护项目,保障单位正常运转 |
104 |
崇左市教育局 |
党建活动经费项目 |
3.46 |
通过完成年初计划的党建活动,合理使用经费,完成书籍的购买,开展党员活动等,丰富党员的精神世界,提高党员凝聚力。 |
104 |
崇左市教育局 |
生均公用经费项目 |
70.00 |
通过年度的计划安排,完成各项计划,合理支出经费,保障校园的正常运营、运转。 |
104 |
崇左市教育局 |
班主任津贴 |
16.92 |
班主任完成一年的工作,保障班级的正常工作教育开展,教书育人,孩子身心健康,完成既定工作目标,将按照年度规划完成班主任津贴支付。 |
104 |
崇左市教育局 |
义务教育教师班主任津贴 |
15.12 |
崇左市直学校义务教育教师班主任津贴 |
104 |
崇左市教育局 |
党建工作经费 |
3.38 |
根据中共广西壮族自治区委员会组织部中共广西壮族自治区教育厅党组关于印发《关于加强全区中小学校党建工作实施意见》的通知,落实党建经费,我校一个党总支20000元,党员69*200=13800元,合计33800元。主要用于购买党员书籍,主题党日+活动等。 |
104 |
崇左市教育局 |
生均公用经费项目 |
74.62 |
保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 |
104 |
崇左市教育局 |
生均公用经费(非三保) |
1207.22 |
目标1:2025年高考成绩显著提升。 |
104 |
崇左市教育局 |
生均公用经费项目 |
119.46 |
目标1:2025年高考成绩显著提升。 |
104 |
崇左市教育局 |
党建活动经费项目 |
6.60 |
根据《自治区委组织部、自治区教育厅关于印发关于加强全区中小学校党建工作的实施意见的通知》保障学校5个支部活动经费正常运转,保障党员权益。 |
104 |
崇左市教育局 |
生均公用经费项目(保运转) |
115.00 |
显著提高教育教学质量 |
104 |
崇左市教育局 |
党建活动经费项目 |
5.88 |
提高学校党建活动水平 |
104 |
崇左市教育局 |
生均公用经费项目 |
580.00 |
保证学校运转 |
104 |
崇左市教育局 |
教育技术装备应用比赛观摩研讨活动专项经费 |
7.20 |
贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》,全面提高边境地区教育技术与信息化应用水平,充分发挥“保障教学、服务教学、促进教学”的功能,促进中小学教师专业发展,增强中小学生社会责任感创新精神和综合实践能力,进一步推动提升服务现代化南疆国门城市教育高质量发展的支撑力。 |
104 |
崇左市教育局 |
教科研项目专项经费 |
12.00 |
贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,全面提高中小学课堂教学水平,推进新课程改革,提升我市基础教育质量,办人民满意教育。 |
104 |
崇左市教育局 |
职称评审项目费 |
20.00 |
坚持德才兼备、以德为先的原则,科学公正评价专业技术人才的职业道德、创新能力、业绩水平和实际贡献。 |
104 |
崇左市教育局 |
教师节慰问活动 |
145.00 |
为展现广大教师立足教育教学岗位,发挥先进典型示范带头作用,弘扬优良师德师风,激励广大教师和教育工作者守教育报国初心,得筑梦育人使命,争做党和人民满意的“四有”“三好”老师,推进我市教育事业加快发展,办好人民满意的教育,市委、市政府决定在教师节期间,开展2025年教师节慰问活动。 |
104 |
崇左市教育局 |
教育督导经费 |
25.00 |
贯彻落实《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》,建立科学系统、切实有效的学校安全风险防控体系,营造良好教育环境和社会环境,努力把校园建设成为最阳光、最安全的地方,为学生健康成长、全面发展提供保障。 |
104 |
崇左市教育局 |
普通话水平测试费 |
5.00 |
贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》、《国家语言文字事业“十三五”发展规划》;教育部国家语委关于印发《国家通用语言文字普及攻坚工程实施方案》;党中央和自治区实施推进国家通用语言工作部署,在全市开展普通话水平等级培训与测试,进一步推进国家通用语言文字的推广和普及,提高全社会的“国家通用语言文字”水平。 |
104 |
崇左市教育局 |
电子阅档费 |
40.00 |
贯彻落实广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要,助力完成自治区每年下达的招生任务数,推进我市教育管理现代化,不断促进教育公平。 |
104 |
崇左市教育局 |
初中毕业升学考试考务经费 |
160.00 |
贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教育法》,初中毕业升学考试是义务教育阶段终结性考试,是学生是否达到义务教育毕业标准的依据,通过考试为普通高中和职业学校录取新生提供重要依据。 |
104 |
崇左市教育局 |
高中学业水平考试考务费 |
113.00 |
贯彻落实《关于深化考试招生制度改革的实施意见》、教育部关于普通高中学业水平考试的实施意见(教基二【2014】10号)、《广西壮族自治区普通高中学业水平考试实施办法》的通知(桂教考试〔2016〕4号)衡量学生达到国家规定学习要求的程度,是保障教育教学质量的一项重要制度。考试成绩是学生毕业和升学的重要依据。实施学业水平考试,有利于促进学生认真学习每门课程,避免严重偏科;有利于学校准确把握学生的学习状况,改进教学管理;有利于高校科学选拔适合学校特色和专业要求的学生,促进高中、高校人才培养的有效衔接。 |
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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