微信 | 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算

崇左市教育局2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

2024-03-08 17:46     来源:崇左市教育局
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印



崇左市教育局

2024度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分:崇左市教育局单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:崇左市教育局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:崇左市教育局2024部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分:名词解释

第一部分崇左市教育局概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。研究拟订全市教育工作的政策和重要规章制度并组织实施。2.研究拟订全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划及年度计划。起草有关教育的规范性文件草案。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,统筹管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、师范教育等工作,全面实施素质教育。4.负责全市的教育督导工作,负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。制订各级各类教育的评估标准和办法。5.指导各级各类学校教育教学改革工作;会同有关部门审核普通高中学校的设置、更名、撤销与调整,负责全市普通高中毕业证书验印和管理;审核中等职业学校的专业设置与调整,负责中等职业学校毕业生资格的审核;统筹规划、综合协调社会力量办学工作;指导实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲的巩固提高工作。6.统筹管理本部门教育经费。参与起草筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监测全市教育经费的筹措和使用情况,负责统计全市教育经费投入情况;按有关规定管理市外对我市的教育援助,指导全市学生资助工作,负责所属学校的学生资助工作。7.统筹和管理少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。8.规划并指导全市各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、德育工作、学校安全工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。9.主管全市的教师工作。组织实施教师资格制度;统筹规划学校师资队伍的建设;组织实施全市教育系统职称改革工作和专业技术职务评聘;负责教师和校长的继续教育工作。10.统筹管理全市各类高等学历教育和高级中学、中等专业学历教育的招生考试工作;统筹管理全市高等教育自学考试工作。11.拟订全市语言文字工作的规划,指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作;负责对全市的语言文字应用情况进行指导。12.组织指导全市教育系统的对外交流与合作,协调有关高等教育事务。13.承办市人民政府交办的其他事项。14.指导下属各个学校安全有序地进行各类教学活动。

二、机构设置情况

(一)机构情况:1个政府机关独立核算机构,较去年没有发生变化。

(二)人员情况:我局现有干部职工25人,其中:行政在编在岗16人,工勤人员2人,公益性岗位人员6人,聘用人员0人,“两新”组织员1人。市教育局共设有9个科室,包括办公室(行政审批办化室)、工委办、教育工委党建科、人教科、财基科、职成科、基教科、安体卫艺科、督导室。




部分:崇左市教育局2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入2543.61万元,总支出2543.61万元。总收入较2023年度预算数1020.42万元,增加1523.19万元,增长149.27%,主要原因是本年预算包含2023年结转指标1652万元。总支出较2023年度预算数1020.42万元,增加1523.19万元,增长149.27%,主要原因是本年预算包含2023年结转指标1652万元

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入2543.61万元,较2023年度预算数1020.42万元,增加1523.19万元,增长149.27%,主要原因是本年预算包含2023年结转指标1652万元

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出2543.61万元,较2023年度预算数1020.42万元,增加1523.19万元,增长149.27%,主要原因是本年预算包含2023年结转指标1652万元。主要包括:本年预算包含2023年结转指标1652万元

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)教育支出2409.37万元,占支出总预算94.72%,比上年增长1509.58万元,增长167.77%,主要原因是:本年预算包含2023年结转指标1652万元

(2)社会保障和就业支出82.14万元,占支出总预算3.23%,比上年增长10.87万元,增长15.25%,主要原因是:执行工资制度人员的工资标准提高及按比例提取的养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加

(3)住房保障支出22.82万元,占支出总预算0.90%,比上年减少4.07万元,减少15.14%,主要原因是:执行工资制度人员的工资标准提高及按比例提取的养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加

(4)卫生健康支出23.58万元,占支出总预算0.93%,比上年增长1.11万元,增长4.94%,主要原因是:执行工资制度人员的工资标准提高及按比例提取的养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加

(5)农林水支出5.70万元,占支出总预算0.22%,比上年增长5.70万元,增长100%,主要原因是:增加广东帮扶广西财政协作资金5.7万元

()按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1. 基本支出预算。

基本支出预算382.58万元,占支出预算15.04%,比上年增长25.08万元,增长7.02%其中:

(1)工资福利支出302.31万元,占基本支出总预算79.02%,比上年增长24.55万元,增长8.84%,主要原因是:执行工资制度人员的工资标准提高及按比例提取的养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加

(2)商品和服务支出55.56万元,占基本支出总预算14.52%,比上年减少2.03万元,减少3.52%,主要原因是:预算人员与上年相比少了1人,所以住房保障支出(类)支出减少

(3)对个人和家庭的补助24.71万元,占基本支出总预算6.46%,比上年增长2.56万元,增长11.56%,主要原因是:执行工资制度人员的工资标准提高及按比例提取的养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加

  1. 项目支出预算。

项目支出预算2161.03万元,占支出预算84.96%,比上年增长1498.11万元,增长225.99%其中:

(1)商品和服务支出1001.17万元,占项目支出总预算46.33%,比上年增长773.48万元,增长339.71%,主要原因是:本年预算包含2023年结转指标1652万元

(2)对个人和家庭的补助30.01万元,占项目支出总预算1.39%,比上年减少105.23万元,减少77.81%,主要原因是:本年预算包含2023年结转指标1652万元,本年度对个人和家庭补助占比减少

(3)资本性支出1129.85万元,占项目支出总预算52.28%,比上年增长829.85万元,增长276.62%,主要原因是:本年预算包含2023年结转指标1652万元

四、财政拨款收支总体情况说明

2024财政拨款收入我部门财政拨款总收入2543.61万元,总支出2543.61万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1020.42万元,增加1523.19万元,增长149.27%,主要原因是本年预算包含2023年结转指标1652万元。财政拨款总支出较2023年度预算数1020.42万元,增加1523.19万元,增长149.27%,主要原因是本年预算包含2023年结转指标1652万元

五、一般公共预算支出情况说明

2024一般公共预算支出共2543.61万元,较2023年度预算数1020.42万元,增加1523.19万元,增长149.27%,主要原因是本年预算包含2023年结转指标1652万元。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为:

住房保障支出(类)支出22.82万元,占支出总预算的0.90%2023年度预算数26.89万元,减少4.07万元,减少15.14%,主要原因是:预算人员与上年相比少了1人,所以住房保障支出(类)支出减少

农林水支出(类)支出5.70万元,占支出总预算的0.22%2023年度预算数0.00万元,增长5.70万元,增长100%,主要原因是:增加广东帮扶广西财政协作资金5.7万元

卫生健康支出(类)支出23.58万元,占支出总预算的0.93%2023年度预算数22.47万元,增长1.11万元,增长4.94%,主要原因是:执行工资制度人员的工资标准提高及按比例提取的养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加

教育支出(类)支出2409.37万元,占支出总预算的94.72%2023年度预算数899.79万元,增长1509.58万元,增长167.77%,主要原因是:本年预算包含2023年结转指标1652万元

社会保障和就业支出(类)支出82.14万元,占支出总预算的3.23%2023年度预算数71.27万元,增长10.87万元,增长15.25%,主要原因是:执行工资制度人员的工资标准提高及按比例提取的养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024一般公共预算基本支出共382.58万元,较2023年度预算数357.50万元,增加25.08万元,增长7.02%,主要原因是执行工资制度人员的工资标准提高及按比例提取的养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加具体情况为:

工资福利支出支出预算302.31万元,占基本支出预算的79.02%,较2023年度预算数277.76万元,增长24.55万元,增长8.84%,主要原因是:执行工资制度人员的工资标准提高及按比例提取的养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加

商品和服务支出支出预算55.56万元,占基本支出预算的14.52%,较2023年度预算数57.59万元,减少2.03万元,减少3.52%,主要原因是:预算人员与上年相比少了1人,所以商品和服务支出支出预算减少

对个人和家庭的补助支出预算24.71万元,占基本支出预算的6.46%,较2023年度预算数22.15万元,增长2.56万元,增长11.56%,主要原因是:退休人员补贴标准从6000元每年提升到1万元每年

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算1.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算1.00万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元)。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元,同口径较2023年度预算数2.00万元,减少1.00万元,减少50.00%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费2024年预算安排

2.公务接待费2024年预算安排1.00万元,较2023年度预算数2.00万元,减少1.00万元,减少50.00%,主要原因是厉行节约原则

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算55.56万元,较2023年度预算数57.56万元,减少2.00万元,下降3.47%,主要原因是:预算人员与上年相比少了1人,所以机关运行经费预算支出减少

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1109.26万元。其中:货物类采购707.26万元、工程类采购0万元、服务类采购402万元。主要用于:自治区级教师培训计划

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目14个,预算资金2161.03万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称:高中学业水平考试考务费,预算资金113万元,2024年度绩效目标为贯彻落实自治区教育厅关于进一步做好2024年高中学业水平考试有关工作的通知。设2条数量指标,数量指标1服务报考科次,2高中毕业升学考点数量,设2条质量指标,1考风考纪,2群体作弊事件,设1条时效指标:1.完成时间。设1条成本指标:1年度高中毕业升学考试考务费成本,设1条社会效益指标:1保障学生参与初中毕业升学考试权利,在籍学生参考率,设1条服务对象满意度。重点项目二:项目名称:初中毕业升学考试考务经费,预算资金160.4万元,2024年度绩效目标为:贯彻落实自治区教育厅关于进一步做好2024年初中学业水平考试有关工作的通知。设2条数量指标,数量指标1服务报考科次,2初中毕业升学考点数量,设2条质量指标,1考风考纪,2群体作弊事件,设1条时效指标:1.完成时间。设1条成本指标:1年度初中毕业升学考试考务费成本,设1条社会效益指标:1保障学生参与初中毕业升学考试权利,在籍学生参考率,设1条服务对象满意度。


部分崇左市教育局2024部门预算表

收支总体情况表

单位名称:崇左市教育局

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

891.05

一、一般公共服务支出

0.00

1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

2、本级

891.05

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

2409.37

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

82.14

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

23.58

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

5.70

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

22.82



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

891.05

本年支出合计

2543.61

上年结转结余

1652.56

结转下年支出

0.00

收入总计

2543.61

支出总计

2543.61

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。






收入总体情况表


单位名称:崇左市教育局

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

104001

崇左市教育局

2543.61

891.05

891.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1652.56

1652.56

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。




支出总体情况表

单位名称:崇左市教育局

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

2543.61

382.58

2161.03

0


104001


2543.61

382.58

2161.03

0

2050101


行政运行

254.04

254.04

0.00

0

2050102


一般行政管理事务

1025.48

0.00

1025.48

0

2050202


小学教育

1129.85

0.00

1129.85

0

2080501


行政单位离退休

20.30

20.30

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.66

39.66

0.00

0

2080506


机关事业单位职业年金缴费支出

19.83

19.83

0.00

0

2089999


其他社会保障和就业支出

2.34

2.34

0.00

0

2101101


行政单位医疗

15.33

15.33

0.00

0

2101103


公务员医疗补助

8.25

8.25

0.00

0

2130599


其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.70

0.00

5.70

0

2210201


住房公积金

22.82

22.82

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称:崇左市教育局

单位:万元




项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

891.05

一、一般公共服务支出

0.00


1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00


2、本级

891.05

三、国防支出

0.00


二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00


1、上级补助

0.00

五、教育支出

2409.37


2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00


三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00


1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

82.14


2、本级

0.00

九、卫生健康支出

23.58




十、节能环保支出

0.00




十一、城乡社区支出

0.00




十二、农林水支出

5.70




十三、交通运输支出

0.00




十四、资源勘探工业信息等支出

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00




十六、金融支出

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

0.00




十九、住房保障支出

22.82




二十、粮油物资储备支出

0.00




二十一、国有资本经营预算支出

0.00




二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00




二十三、其他支出

0.00




二十四、债务还本支出

0.00




二十五、债务付息支出

0.00




二十六、债务发行费用支出

0.00


本年收入合计

891.05

本年支出合计

2543.61


上年结转结余

1652.56

结转下年支出

0.00


收入总计

2543.61

支出总计

2543.61


注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算支出情况表


单位名称:崇左市教育局

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费




1

2

3

4

5

6


104001


2543.61

382.58

327.02

55.56

2161.03

0

2050101


行政运行

254.04

254.04

201.28

52.76

0.00

0

2050102


一般行政管理事务

1025.48

0.00

0.00

0.00

1025.48

0

2050202


小学教育

1129.85

0.00

0.00

0.00

1129.85

0

2080501


行政单位离退休

20.30

20.30

17.50

2.80

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.66

39.66

39.66

0.00

0.00

0

2080506


机关事业单位职业年金缴费支出

19.83

19.83

19.83

0.00

0.00

0

2089999


其他社会保障和就业支出

2.34

2.34

2.34

0.00

0.00

0

2101101


行政单位医疗

15.33

15.33

15.33

0.00

0.00

0

2101103


公务员医疗补助

8.25

8.25

8.25

0.00

0.00

0

2130599


其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.70

0.00

0.00

0.00

5.70

0

2210201


住房公积金

22.82

22.82

22.82

0.00

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
















一般公共预算基本支出情况表

单位名称:崇左市教育局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

382.58

327.02

55.56

301

工资福利支出

302.31

302.31

0.00

30101

基本工资

76.27

76.27

0.00

30102

津贴补贴

58.34

58.34

0.00

30103

奖金

59.37

59.37

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.66

39.66

0.00

30109

职业年金缴费

19.83

19.83

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

8.66

8.66

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

8.25

8.25

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.34

2.34

0.00

30113

住房公积金

22.82

22.82

0.00

30199

其他工资福利支出

6.76

6.76

0.00

302

商品和服务支出

55.56

0.00

55.56

30201

办公费

4.00

0.00

4.00

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

3.00

0.00

3.00

30207

邮电费

2.87

0.00

2.87

30211

差旅费

12.50

0.00

12.50

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

1.00

0.00

1.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

2.75

0.00

2.75

30229

福利费

1.10

0.00

1.10

30239

其他交通费用

18.84

0.00

18.84

30299

其他商品和服务支出

9.50

0.00

9.50

303

对个人和家庭的补助

24.71

24.71

0.00

30302

退休费

17.50

17.50

0.00

30305

生活补助

0.54

0.54

0.00

30307

医疗费补助

6.67

6.67

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00


注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。













一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:崇左市教育局

单位:万元

门(单位)代码

部门(单位)名称

公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费



1

2

3

4

5

6

104001


1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差













政府性基金预算支出情况表

单位名称:崇左市教育局单位:万元

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出




0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差






















国有资本经营预算支出情况表


单位名称:崇左市教育局单位:万元

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据




2024年度预算项目绩效目标公开表

单位名称:崇左市教育局

单位:万元

单位代码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

104001

崇左市教育局

职称评审项目费

20.00

坚持德才兼备、以德为先的原则,科学公正评价专业技术人才的职业道德、创新能力、业绩水平和实际贡献。

104001

崇左市教育局

教师节慰问活动

145.00

为展现广大教师立足教育教学岗位,发挥先进典型示范带头作用,弘扬优良师德师风,激励广大教师和教育工作者守教育报国初心,得筑梦育人使命,争做党和人民满意的“四有”“三好”老师,推进我市教育事业加快发展,办好人民满意的教育,市委、市政府决定在教师节期间,开展2024年教师节慰问活动。

104001

崇左市教育局

广东帮扶广西财政协作资金

5.70

依托广东省及江门市先进的教育资源,学习基础教育先进的教育教学管理理论和策略,如师资队伍、课程领导、教学评价、校本教研等能力建设,提升学校行政、课程开发、课堂质量和教科研管理效益。培训对象:培训全市中小学校管理人员等,培训人数:约50人,其中幼儿园、职校至少10名。培训天数:7天。

104001

崇左市教育局

教育考试招生制度专项改革经费

50.00

教育考试招生制度专项改革经费:其中标准化考场25.68万元,标准化考点运行维护及防作弊65万元。

104001

崇左市教育局

自治区级培训计划

402.00

中小学幼儿园教师培训项目

104001

崇左市教育局

教育督导经费

25.07

贯彻落实《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》,建立科学系统、切实有效的学校安全风险防控体系,营造良好教育环境和社会环境,努力把校园建设成为最阳光、最安全的地方,为学生健康成长、全面发展提供保障。

104001

崇左市教育局

崇善小学建设资金

1022.26

保证项目按时完成,交付学校使用。

104001

崇左市教育局

中小学教师支教走教计划专项资金

30.01

通过组织教师支教走教,进一步促进中小学教师交流轮岗,缓解农村义务教育学校师资紧缺和无法开齐课程等压力,提高我市中小学教师队伍素质和学校教学质量,为推动我市义务教育均衡发展、普及学前和高中阶段教育、大力发展中等职业教育提供人才支撑。

104001

崇左市教育局

2020年自治区农业转移人口市民化奖励资金

107.59

严格按照资金申报计划,正确并规范地使用专项资金,能够让学生、老师使用新的多媒体设备,提高学校的现代化教育水平

104001

崇左市教育局

语言文字专项活动

15.00

通过开展推普助力乡村振兴、中华经典诵写讲、学校语言文字规范化达标建设、语言文字督导评估工作,进一步推动国家通用语言文字工作高质量发展。

104001

崇左市教育局

普通话水平测试费

25.00

贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》、《国家语言文字事业“十三五”发展规划》;教育部 国家语委关于印发《国家通用语言文字普及攻坚工程实施方案》;党中央和自治区实施推进国家通用语言工作部署,在全市开展普通话水平等级培训与测试,进一步推进国家通用语言文字的推广和普及,提高全社会的“国家通用语言文字”水平。

104001

崇左市教育局

电子阅档费

40.00

贯彻落实广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要,助力完成自治区每年下达的招生任务数,推进我市教育管理现代化,不断促进教育公平。

104001

崇左市教育局

初中毕业升学考试考务经费

160.40

贯彻落实自治区教育厅关于进一步做好2024年初中学业水平考试有关工作的通知。

104001

崇左市教育局

高中学业水平考试考务费

113.00

贯彻落实自治区教育厅关于进一步做好2024年高中学业水平考试有关工作的通知。

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: